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中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室
2022年预算公开
第一部分 中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2022年部门预算编制说明目录
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2022年部门预算表目录
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、 项目支出绩效目标表(本次下达)
十、 项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室
2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 制定全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作规划和年度计划,并组织实施。
2. 负责昆明市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱的征编、研究和宣传教育工作;负责全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱、革命史作品出版、发表前的审查;组织地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱书刊的编辑、出版并指导发行;发挥microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作“存史、资政、育人”的作用;负责microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料信息库的建设和管理。
3. 指导协调市属各县(市)区和机关企事业单位、有关部门microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱资料的征集、研究和编纂等工作。
4. 会同有关部门组织指导microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。
5. 对涉及全市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱全局性、政策性的重要事项进行指导和管理;配合有关部门做好本市地方microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱题材文艺、影视创作的史实审定工作。
6. 组织microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱学术研究和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作经验交流;指导昆明中共microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱学会的工作。
7. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、征编一处、征编二处、宣传教育处、科研管理处。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1. 深化microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究。加强和深化新时代microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究,编写出版microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱基本着作,开展microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱正本三卷前期研究,开展重大microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱专题研究,加强重要microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱人物研究,加强文献资料征编工作。
2. 加强microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱宣传教育。组织和参与重要纪念活动,按照microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱“六进”工作机制开展相关工作,坚决反击历史虚无主义,加强microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱网站、微博、微信建设,办好microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱刊物。
3. 强化革命遗址保护利用。加强革命遗址保护力度,配合完成microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱党性教育基地建设,强化革命遗址设施管理,推动发展红色旅游。
4. 做好microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱指导工作。组织全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作者认真学习习近平总书记关于microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱和microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作的重要论述,增强“microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱姓党、microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱育党、microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱为党、microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱护党”的使命感和责任感;加强横向联系,推动市委有关部门涉microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作的开展,及时研究处理涉microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱有关问题;加强对各县(市)区microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱部门的业务指导,开展microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱党性教育培训,组织召开全市microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱工作会议。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制20人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制20人。在职实有18人,其中: 财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人,其中: 离休 1人,退休 8人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 701.05万元,其中:一般公共预算701.05万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比:1.基本支出减少8.73万元,减少原因为2021年我单位退休2名职工,人员比上年减少,人员经费及相关公用经费随之减少;2.项目支出减少20.00万元,减少原因为我单位严格按照中央、省、市关于过紧日子的有关精神,压减一般性项目等非刚性、非重点项目支出。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 701.05万元,其中:本年收入701.05万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款701.05万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
1. 基本支出减少8.73万元,减少原因为2021年我单位退休2名职工,人员比上年减少,人员经费及相关公用经费随之减少;2.项目支出减少20.00万元,减少原因为我单位严格按照中央、省、市关于过紧日子的有关精神,压减一般性项目等非刚性、非重点项目支出。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 701.05万元。财政拨款安排支出 701.05万元,其中:基本支出561.05万元,与上年对比减少8.73万元,减少原因为2021年我单位退休2名职工,人员比上年减少,人员经费及相关公用经费随之减少;项目支出140.00万元,与上年对比减少20.00万元,减少原因为我单位严格按照中央、省、市关于过紧日子的有关精神,压减一般性项目等非刚性、非重点项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
按支出功能科目分类,支出分别列“2013105”一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—专项业务支出140.00万元,主要反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出;“2013601”其他共产党事务支出—行政运行支出436.75万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.81万元,主要反映单位养老保险方面的支出;“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出23.39万元,主要反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费支出;“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.42万元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出;“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元,主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出;“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出43.04万元,主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2022年我部门预算无中央配套事项。
(二)与省级配套事项
2022年我部门预算无省级配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2022年我部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
(四)经济社会事业发展事项
2022年我部门预算无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额26.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算26.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室(以下简称:市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室)2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年预算数相比无变化。
(二)公务接待费
市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2022年公务接待费预算为2.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为6次,共计接待70人次。
与上年预算数相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
项目名称 | 项目目标 | 项目金额 |
microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱业务工作专项经费 | 1. 深化microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究; 2. 加强microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱宣传教育; 3. 强化革命遗址保护利用; 4. 做好microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱指导工作。 | 111. 00万元 |
合计 | 111. 00万元 |
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 财政拨款收入:指昆明市财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共服务(类)支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. “三公”经费:是出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 机关运行经费支出:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2022年机关运行经费安排50.82万元,与上年对比减少1.52万元,减少原因为本年职工人数较上年减少2人(退休),相关公用经费随之减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,市委microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室资产总额40.47万元,其中,流动资产8.22万元,固定资产31.50万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.75万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少1.24万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000128300111
中国共产党昆明市委员会microsoft365版本_48365平台_365bet官网娱研究室2022年预算公开表20220212021642302